2022年12月8日,自然资源部测绘标准化研究所召开2022年度内部控制风险评估暨培训会,研究所内部控制领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组、全体中层干部及相关业务责任人参加会议。
研究所内部控制领导小组组长主持召开2022年度风险评估启动工作会议,根据部2021年内部控制建设考核评价结果、2021年内部控制报告风险点管控提出的新要求,研究所2022年内部审计报告结果和研究所内部控制管理新需求制定了研究所2022年内部控制风险评估方案,并布置了风险评估工作小组和相关职能部门的具体工作,确定了2022年内部控制风险评估工作开展的时间要求。
会议通报了《自然资源部办公厅关于通报部署单位2021年度内部控制建设考核评价结果的函》(自然资办函〔2022〕2424号)和研究所2022年内部审计报告。
会议强调,内部控制风险评估及防控是内部控制的核心内容和单位内部管理工作的迫切需求,是全面学习贯彻落实党的二十大精神和推进落实全面从严治党的重要抓手。全所要在深刻领会“坚持过紧日子”和“严起来”的工作要求的基础上,以部内部控制建设考核评价结果为依据,以先进典型案例为学习蓝本,以研究所内部审计报告披露的问题为导向,深入排查研究所经济和业务活动中的风险点和管理中的薄弱环节,有针对性地进行整改,特别是在落实财务管理要求、采购决策预算、国有资产管理、预算进度执行、审批报销程序和项目计划编制等关键环节要严格按照内部控制管理的要求执行监督,并落实主体责任。
会议培训了财务管理相关制度,针对审计报告中披露的问题对相关管理规定做了进一步解读,并解答了参会人员的提问。